您好,欢迎来到金安区商务局网站!
您当前所在的位置: 首页 > 党务政务公开 > 信息公开
背景颜色:        
金安区商务局2015年度决算公开
字体【 】  【发布日期:2016-09-20】  【来源:区商务局】  【阅读次数:次】  【 关 闭 】

 

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、国内外经济合作工作的法律、法规、规章和方针政策,制定相应的政策及工作规划并组织实施。

2、研究商务经济发展趋势,监测分析商务经济运行状况,推动内外贸融合,推进国内外市场的开拓,促进市场信息平台和营销网络建设,加快现代商贸业发展。

3、指导和管理全区利用内外资工作。研究拟订利用内外资的具体管理办法,经批准后组织实施;组织和指导全区招商引资工作;牵头负责审批或报批利用外资项目的立项、可行性报告;负责外商投资项目、合同、章程及其变更的审批或报批;监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的履约情况;负责全区利用外资及相关的统计分析工作。

4、负责对外贸易工作,促进对外贸易发展方式转变。负责企业自营进出口经营权备案登记;指导和管理商品进出口贸易、加工贸易;组织企业参加境内外进出口商品交易会、洽谈会;负责指导公平贸易工作;参与全区外贸政策的制定并组织实施;组织实施科技兴贸及出口品牌战略,推进外贸企业转型升级。

5、负责全区境外投资机构和项目的管理;引导和促进区内企业到境外投资办企业、设立市场、建设营销网络等;管理全区境外承包工程、劳务合作、设计咨询等国际合作项目;负责全区对外经济技术援助工作。

6、负责对外服务贸易工作。制定全区服务外包产业的发展规划、政策和考核办法并组织实施;指导全区服务贸易的对外开放,促进服务外包产业的发展;推动全区服务外包人才培训基地建设。

7、负责全区商贸服务业的流通管理和考核工作。负责全区重大商贸项目建设的相关管理工作;负责指导镇街重大商贸节庆活动,组织企业参加相关会展活动;促进流通产业体系建设,推进流通产业结构调整和现代流通方式发展;指导商贸服务业和社区商业发展;促进流通体制改革,培育大型流通企业,促进中小流通企业发展;负责成品油经营监督管理和经营企业资质初审;推进再生资源回收体系建设。

8、负责统筹规划全区商品市场体系,改造提升和培育发展商品市场;指导大宗产品批发市场规划、城乡商业网点规划及商业体系建设工作;促进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推进农产品市场升级改造;负责特殊流通行业的监督管理工作。

9、负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责重要消费品储备管理;监测分析市场运行和商品的供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责。

10、负责商务综合行政执法工作。牵头整顿和规范市场经济秩序;拟订规范市场运行、流通秩序的政策;按规定承担商务领域综合行政执法,参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作;负责酒类,肉类流通的相关工作;建立12312商务举报平台,指导商业信用销售,推动商务领域信用建设。

11、指导和管理外商投资企业协会,协助上级贸促会开展有关工作;受理外商投资企业投诉,会同有关部门调解外商投资企业矛盾。

12、会同有关部门负责全区商务领域的安全生产监督管理工作。

13、承办区委区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2015年度部门决算只包括商务局本级决算,没有下级单位。

三、2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计145.50万元,支出总计145.50万元。收入都是财政拨款收入,无事业收入。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计145.50万元,其中:财政拨款收入145.50万元,占100%;无事业收入,经营收入,其他收入。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计145.50万元,其中:基本支出123.50万元,占85%;项目支出22万元,占15%;无经营支出。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计145.50万元,支出总计145.50万元。

 (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出145.50万元,占本年支出的100%

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为145.50万元,支出决算为145.50万元,完成年初预算的100%。其中基本支出123.50万元,占85%;项目支出22万元,占15%。具体情况如下:

2015年度财政拨款基本支出123.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费XX万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2015年度财政拨款项目支出22万元。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附件: /UploadFile/247/2016/9/20160919170650475047.XLS